Hľadaj   Domáca stránka

Vítajte na stránke FNsP Žilina - zmluvy, objednávky a faktúry od 1.1.2011! Prihlásiť

» Faktúry, objednávky a ... » Faktúry

 

Dátum pridania
15801/17
Aktualizaèný poplatok za SW vybavenie za 12/2017 73,20 s DPH 30.01.2018
529/18
Dávky vyhodnotením neutrónového TL dozimetra s 1-m. expozíciou 72,00 s DPH 29.01.2018
520/18
Sledovanie ve¾kosti ožiarenia pacientov 14,40 s DPH 29.01.2018
442/18
Dávky vyhodnotením osobného TL dozimetra s 1-m. expozíciou 32,40 s DPH 29.01.2018
441/18
Dávky vyhodnotením osobného TL dozimetra s 1-m. expozíciou 73,44 s DPH 29.01.2018
10307/17
za elektronické spracovanie dát 8,00 s DPH 24.01.2018
10982/17
za elektronické spracovanie dát 8,00 s DPH 24.01.2018
15565/17
za elektronické spracovanie dát 8,00 s DPH 24.01.2018
9571/17
za elektronické spracovanie dát 8,00 s DPH 24.01.2018
9935/17
za elektronické spracovanie dát 8,00 s DPH 24.01.2018
9116/17
za elektronické spracovanie dát 8,00 s DPH 24.01.2018
8707/17
za elektronické spracovanie dát 24,00 s DPH 24.01.2018
4925/17
za elektronické spracovanie dát 16,00 s DPH 24.01.2018
5098/17
za elektronické spracovanie dát 8,00 s DPH 24.01.2018
3700/17
za elektronické spracovanie dát 8,00 s DPH 24.01.2018
6937/17
za laboratórne vyšetrenie pacienta 247,18 s DPH 24.01.2018
379/18
oprava napájania riad. podcentrál 388,32 s DPH 19.01.2018
378/18
dodávka plyn 241,00 s DPH 19.01.2018
1827159967
potraviny - chlieb, peèivo 1037,97 s DPH 19.01.2018
1827153394
potraviny - chlieb, peèivo 842,32 s DPH 19.01.2018
1827165302
potraviny - chlieb, peèivo 870,92 s DPH 19.01.2018
3017117149
potraviny - mäsové výrobky 47,27 s DPH 19.01.2018
8216/17
Brožury 140,70 s DPH 19.01.2018
8418/17
Plastový box na prádlo 168,00 s DPH 19.01.2018
7621/17
Finanèný spravodajca 26,40 s DPH 19.01.2018
1827145401
potraviny - chlieb, peèivo 14,52 s DPH 19.01.2018
1827150700
potraviny - chlieb, peèivo 75,29 s DPH 19.01.2018
192/18
projektová dokumentácia, posúdenie dokumentácie TI 660 s DPH 18.01.2018
143/18
Prach na pranie 1674,00 s DPH 18.01.2018
15688/17
Likv. odp. k.è. 170904 - 6,56 t 332,78 s DPH 17.01.2018
15725/17
Likv. odp. k.è. 200307 - 8,72 t 594,28 s DPH 17.01.2018
15726/17
likv. odp. k.è. 150106 -22,18 t 1292,93 s DPH 17.01.2018
025/0056/2018/00001
"Seminár k novinkám verzie PAM 32.04" - 3 zamestnanci O¼Z 162,00 s DPH 17.01.2018
1827139066
potraviny - chlieb, peèivo 911,67 s DPH 16.01.2018
15768/17
dodávka elektriny 35515,16 s DPH 16.01.2018
15767/17
dodávka elektriny 18307,25 s DPH 16.01.2018
15766/17
dodávka elektriny 1816,18 s DPH 16.01.2018
42011703375
potraviny 1035,00 s DPH 16.01.2018
1827145400
potraviny - chlieb, peèivo 982,02 s DPH 15.01.2018
1827150699
potraviny - chlieb, peèivo 10088,97 s DPH 15.01.2018
4201703058
potraviny 873,68 s DPH 15.01.2018
1827129342
potraviny - chlieb, peèivo 892,82 s DPH 15.01.2018
1827134756
potraviny - chlieb, peèivo 1006,82 s DPH 15.01.2018
1827122273
potraviny - chlieb, peèivo 965,78 s DPH 15.01.2018
1827134757
potraviny - chlieb, peèivo 62,84 s DPH 15.01.2018
1827122274
potraviny - chlieb, peèivo 15,85 s DPH 15.01.2018
1827107653
potraviny - chlieb, peèivo 871,28 s DPH 12.01.2018
1827114093
potraviny - chlieb, peèivo 1011,57 s DPH 12.01.2018
1827118425
potraviny - chlieb, peèivo 1081,60 s DPH 12.01.2018
144/18
kontrola KZ pod¾a vyhl.è.214/2009 2160,00 s DPH 12.01.2018
1827114094
potraviny - chlieb, peèivo 79,34 s DPH 12.01.2018
1827107654
potraviny - chlieb, peèivo 91,02 s DPH 12.01.2018
025/0032/2018/00004
Odborný výcvik žiakov 12/2017 90,00 s DPH 11.01.2018
15737/17
dodávka teplo 45340,53 s DPH 10.01.2018
26/18
oprava elektromototra 170,00 s DPH 10.01.2018
78/18
Udržiavací poplatok za ASW fons+ supervízna podpora za ASW fonsza obdobie 01/2018 626,16 s DPH 10.01.2018
15722/17
Udržiavací poplatok za ASW Stapro MEDEA a db Progresza , Supervízna podpora Stapro Medea za 12/2017 6605,40 s DPH 10.01.2018
15707/17
Telekomunikaèné služby za 01.12.2017-31.12.2017 408,00 s DPH 10.01.2018
F016/15/2017
Preventívne prehliadky a odborné vyšetrenia za 12/2017 a mesaèný paušálny poplatok za zamestnancov 3596 s DPH 10.01.2018
1/18
Poèítaèové vybavenie 3161,08 s DPH 09.01.2018
15377/17
Skripty vèasného varovania 360,00 s DPH 09.01.2018
15281/17
Likv. NO k.è. 15 01 10 - 350 kg 139,18 s DPH 03.01.2018
15524/17
obehové èerpadlo 3265,20 s DPH 29.12.2017
15115/17
Dávky vyhodnotením osobného TL dozimetra s 3-m. expozíciou 153,36 s DPH 29.12.2017
15114/17
Dávky vyhodnotením osobného TL dozimetra s 3-m. expozíciou 17,28 s DPH 29.12.2017
15113/17
Dávky vyhodnotením osobného TL dozimetra s 1-m. expozíciou 32,40 s DPH 29.12.2017
15112/17
Dávky vyhodnotením neutrónového TL dozimetra s 1-m. expozíciou 72,00 s DPH 29.12.2017
15111/17
Dávky vyhodnotením osobného TL dozimetra s 1-m. expozíciou 73,44 s DPH 29.12.2017
15058/17
Dezinsekèné práce 122,50 s DPH 28.12.2017
13118/17
Dezinsekèné práce 148,40 s DPH 28.12.2017
15060/17
Dezinsekèné práce 96,60 s DPH 28.12.2017
13043/17
Prach na pranie 707,02 s DPH 20.12.2017
10552/17
Prach na pranie 2098,40 s DPH 20.12.2017
9786/17
Vozík na prenos s nosítkami 3940,00 s DPH 20.12.2017
F016/13/2017
Kontrola požiarnych vodovodov,vypracovanie kontrolnej správy 384,24 s DPH 20.12.2017
15152/17
Služby k program. vybaveniu PROHIS za obdobie 10-12/2017 158,64 s DPH 19.12.2017
10981,17
Služby k program. vybaveniu PROHIS za obdobie 12/2017 60,46 s DPH 19.12.2017
8235/17
servis kotla LOOS 301,20 s DPH 19.12.2017
10975/17
dodávka elektriny 34835,72 s DPH 13.12.2017
10976/17
dodávka elektriny 1656,20 s DPH 13.12.2017
10974/17
dodávka elektriny 17442,88 s DPH 13.12.2017
025/1174/2017/00032
Preškolenie vodièov na obsluhu MDV - 4 zamestnanci OLVaS 56,16 s DPH 13.12.2017
10812/17
Likv. odp. zmiešané obaly k. è. 15 01 06 -21,24 t 1239,17 s DPH 12.12.2017
10808/17
Udržiavací poplatok za ASW fons+ supervízna podpora za ASW fonsza obdobie12/2017 626,16 s DPH 12.12.2017
10807/17
Udržiavací poplatok za ASW Stapro MEDEA a db Progresza , Supervízna podpora Stapro Medea za 11/2017 6605,40 s DPH 12.12.2017
10761/17
Telekomunikaèné služby za 11/2017 408,00 s DPH 12.12.2017
025/1157/2017/00031
Seminár "Finanèné výkazníctvo subjektu VS pre rok 2018, indiv. úètovná závierka za r. 2017 - 3 z EO 177,00 s DPH 08.12.2017
10521/17
dodávka plyn 328,00 s DPH 08.12.2017
10767/17
dodávka teplo 49837,95 s DPH 08.12.2017
025/1156/2017/00030
Školenie "Ochrana osobných údajov pod¾a nového zákona a nariadenia GDPR"-1 zamestnanec (bez. správ.) 70,20 s DPH 08.12.2017
9506/17
Poplatok za mobil GR- MUDr. Kacian, neurol. -205,02 s DPH 07.12.2017
10505/17
Služby k program. vybaveniu PROHIS za obdobie 11/2017 60,46 s DPH 07.12.2017
10041/17
Aktualizaèný poplatok za SW vybavenie za 11/2017 73,20 s DPH 07.12.2017
10172/17
Blúza pre sestry 2336,72 s DPH 07.12.2017
025/1136/2017/00028
Seminár "Elektronické schránky v praxi v zmysle novely zákona o e-Governmente úèinnej od 01. 11. 201 69,00 s DPH 06.12.2017
025/1134/2017/00027
Aktualizaèná odborná príprava k osvedèeniu o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike - 1 zamestnanec 42,00 s DPH 06.12.2017
025/1138/2017/00003
Odborný výcvik žiakov 11/2017 90,00 s DPH 06.12.2017
66/17
Software 336,00 s DPH 06.12.2017
10588/17
Softwerové Vybavenie 768,82 s DPH 06.12.2017
10269/17
Dávky vyhodnotením neutrónového TL dozimetra s 1-m. expozíciou 72,00 s DPH 28.11.2017
Sort By: Order:

«« 1 12 13 [ 14 ] 15 16 17 878 »»

4 Queries Used
0.7849 Seconds to execute

Powered by paFileDB 3.6
©2005-2007 PHP Arena