Hľadaj   Domáca stránka

Vítajte na stránke FNsP Žilina - zmluvy, objednávky a faktúry od 1.1.2011! Prihlásiť

» Faktúry, objednávky a ... » Faktúry

 

Dátum pridania
5753/18
Dávky vyhodnotením osobného TL dozimetra s 1-m. expozíciou 73,44 s DPH 27.06.2018
5764/18
poradenstvo v oblasti revízie normy 9001:2015 910,00 s DPH 25.06.2018
5481/18
oprava redukcneho ventila 348 s DPH 21.06.2018
5137/18
GDPR Všeobecnénariadenie o ochrane osobných údajov 43,69 s DPH 21.06.2018
025/0972/2018/00022
Preškolenie vodièov na obsluhu MDV - 1 zamestnanec OLVaS 14,02 s DPH 20.06.2018
5608/18
Konzultaèná návšteva + cestovné náklady 306,00 s DPH 20.06.2018
5421/18
Dezinsekèné práce 297,50 s DPH 19.06.2018
13207/18
Dezinsekèné práce 148,40 s DPH 19.06.2018
5775/18
Dávky vyhodnotením osobného TL dozimetra s 3-m. expozíciou 17,28 s DPH 19.06.2018
5374/18
Dávky vyhodnotením osobného TL dozimetra s 3-m. expozíciou 155,52 s DPH 19.06.2018
5544/18
dodávka 30optických myší + 50ks podložiek 206,50 s DPH 19.06.2018
5140/18
Oprava práèky PAC 181 683,00 s DPH 18.06.2018
13191/18
Prach na pranie 689,20 s DPH 18.06.2018
5325/18
Prach na pranie 1472,20 s DPH 18.06.2018
5543/18
Aktualizaèný poplatok za SW vybavenie za 06/2018 73,20 s DPH 18.06.2018
13061/18
Dezinsekèné práce 69,60 s DPH 13.06.2018
4949/18
Dezinsekèné práce 129,50 s DPH 13.06.2018
24/18
Mobilné telefóny 325,40 s DPH 12.06.2018
5247/18
Rozšírenie licencie ESET Endpoint 5280,00 s DPH 12.06.2018
F016/6/2018
Preventívne prehliadky a odborné vyšetrenia za 05/2018 a mesaèný paušálny poplatok za zamestnancov 4213 s DPH 11.06.2018
5010/18
Capsi Card Machine-dávkovaèe liekov 635,29 s DPH 11.06.2018
025/0928/2018/00021
Praktické školenie na revíziu normy ISO 9001:2015 Ing. Kormaòák, Mgr. Psotová 180,00 s DPH 08.06.2018
025/0927/2018/00009
odborný výcvik žiakov 5/2018 90,00 s DPH 08.06.2018
13148/18
spotreba vody 53,42 s DPH 08.06.2018
5211/18
spotreba vody 25911,97 s DPH 08.06.2018
5020/18
uzatvaraci ventil DN40 PN16 52.60 s DPH 07.06.2018
5180/18
ZT spotreba para 32891.54 s DPH 07.06.2018
5028/18
Spotreba plyn 241 s DPH 07.06.2018
5213/18
Telekomunikaèné služby za 01.05.2018-31.05.2018 408,00 s DPH 07.06.2018
025/0915/2018/00020
Ubytovanie úèastníkov seminára "Skúsenosti zložiek IZS a ZS pri riešení MU ÈR a SR - 4 zamest. UP 108,95 s DPH 06.06.2018
5144/18
Udržiavací poplatok za ASW Stapro MEDEA a db Progresza , Supervízna podpora Stapro Medea za 05/2018 6605,40 s DPH 06.06.2018
5011/18
Poèítaèové vybavenie 294,65 s DPH 04.06.2018
4860/18
zaloha SW zariadenia PLC Siemens MaR vymena teplomerov, tlakomera 332,34 s DPH 31.05.2018
4713/18
Dávky vyhodnotením neutrónového TL dozimetra s 1-m. expozíciou 72,00 s DPH 29.05.2018
4679/18
Služby k program. vybaveniu PROHIS za obdobie 05/2018 60,46 s DPH 29.05.2018
1828020436
potraviny - chlieb, peèivo 1028,30 s DPH 23.05.2018
1828023649
potraviny - chlieb, peèivo 974,38 s DPH 23.05.2018
1828029727
potraviny - chlieb, peèivo 769,11 s DPH 23.05.2018
4600/18
Skúška dlhodobej stability - skiaskopia 1x + skiagrafia 3x 684,00 s DPH 23.05.2018
4599/18
Skúška dlhodobej stability - lineárny urých¾ovaè + simulátor + RTG ožarovaè 6214,80 s DPH 23.05.2018
4592/18
Dávky vyhodnotením osobného TL dozimetra s 1-m. expozíciou 71,28 s DPH 23.05.2018
4591/18
Dávky vyhodnotením osobného TL dozimetra s 1-m. expozíciou 32,40 s DPH 23.05.2018
1828029728
potraviny - chlieb, peèivo 83,52 s DPH 22.05.2018
1828023650
potraviny - chlieb, peèivo 57,48 s DPH 22.05.2018
1828020427
potraviny - chlieb, peèivo 2,10 s DPH 22.05.2018
12885/18
Prach na pranie 890,20 s DPH 17.05.2018
4274/18
spotreba elektriny 872,76 s DPH 15.05.2018
12929/18
spotreba vody 51,7 s DPH 15.05.2018
4165/18
spotreba vody 23597,1 s DPH 15.05.2018
4283/18
Aktualizaèný poplatok za SW vybavenie za 05/2018 73,20 s DPH 15.05.2018
4284/18
Telekomunikaèné služby za 08.04.2018-07.05.2018 10,69 s DPH 15.05.2018
F016/5/2018
Preventívne prehliadky a odborné vyšetrenia za 04/2018 a mesaèný paušálny poplatok za zamestnancov 4186 s DPH 11.05.2018
4002/18
ZT spotreba para 37268,66 s DPH 10.05.2018
4129/18
Spotreba plyn 241 s DPH 10.05.2018
4118/18
Telekomunikaèné služby za 01.04.2018-30.04.2018 408,00 s DPH 10.05.2018
025/0723/2018/00008
odborný výcvik žiakov 4/2018 90,00 s DPH 10.05.2018
4114/18
Poèítaèové vybavenie 298,04 s DPH 09.05.2018
4003/18
Udržiavací poplatok za ASW fons+ supervízna podpora za ASW fons za obdobie 01.05.2018-02-05-2018 40,40 s DPH 09.05.2018
4117/18
Udržiavací poplatok za ASW Stapro MEDEA a db Progresza , Supervízna podpora Stapro Medea za 04/2018 6605,40 s DPH 09.05.2018
3883/18
oprava klimatizacie centralny príjem 156,99 s DPH 07.05.2018
3835/18
Validácia údajo 1200,00 s DPH 02.05.2018
3834/18
Konzultaèná návšteva + cestovné náklady 315,60 s DPH 02.05.2018
3761/18
Podpora APV 75,60 s DPH 02.05.2018
3741/18
Aktualizaèný poplatok za SW vybavenie za 04/2018 73,20 s DPH 02.05.2018
8/18
Èo má vedie mzdová úètovníèka, predplatné 2018 54,90 s DPH 30.04.2018
7/18
odborné lek.èasopisy predplatné 2018 66,00 s DPH 30.04.2018
860/18
predplatné LEKÁRSKY OBZOR, OŠETROVATE¼.OBZOR rok 2018 30.40 s DPH 30.04.2018
860/18
predplatné LEKÁRSKY OBZOR, OŠETROVATE¼.OBZOR rok 2018 30.40 s DPH 30.04.2018
482/18
predplstsné odb.lek.èasopisy na rok 2018 148.00 s DPH 30.04.2018
2/18
predplatné REHABILITÁCIA 2018 9.00 s DPH 30.04.2018
15003/17
predplatné SESTRA 2018 15,00 s DPH 30.04.2018
15525/17
TNM Classification of Malignant Tumours pre patol.odd.FNsP ZA 48,38 s DPH 30.04.2018
F 016/4/2018
Roèná kontrola hasiacich prístrojov 654,82 s DPH 26.04.2018
025/0649/2018/00015
Aktualizácia zváraèského kurzu - 1 zamestnanec energocentra 20,00 s DPH 26.04.2018
025/0648/2018/00014
seminár " O cestovných náhradách trochu inak" - 1 zamestnanec RV 79,00 s DPH 26.04.2018
3600/18
Služby k program. vybaveniu PROHIS za obdobie 04/2018 60,46 s DPH 25.04.2018
3516/18
Oprava verejneho osvetlenia 134.6 s DPH 24.04.2018
3518/18
vzduchové filtre pre VZT jednotky FNsP 4827,31 s DPH 24.04.2018
3552/18
Dávky vyhodnotením osobného TL dozimetra s 3-m. expozíciou 19,44 s DPH 23.04.2018
025/0607/2018/00013
Seminár "Digital Healthcare 2018 -generálny riadite¾ + ekonomický riadite¾ 693,60 s DPH 19.04.2018
3128/18
Telekomunikaèné služby za 01.03.2018-31.03.2018 408,00 s DPH 19.04.2018
3462/18
ASW konektor, Implementácia riešenia 39000,00 s DPH 19.04.2018
3461/18
Licencie STRIX, Podpora STRIX 7274,40 s DPH 19.04.2018
3460/18
Udržiavací poplatok za ASW Stapro MEDEA a db Progresza , Supervízna podpora Stapro Medea za 1-3.2018 1321,08 s DPH 19.04.2018
3318/18
Telekomunikaèné služby za 08.03.2018-07.04.2018 93,14 s DPH 19.04.2018
3385/18
Skúška dlhodobej stability - CT, mamografia 636,00 s DPH 18.04.2018
3319/18
Služby mobilnej siete 797,44 s DPH 17.04.2018
3351/18
Dávky vyhodnotením osobného TL dozimetra s 1-m. expozíciou 71,28 s DPH 16.04.2018
3350/18
Dávky vyhodnotením osobného TL dozimetra s 1-m. expozíciou 32,40 s DPH 16.04.2018
3294/18
Dávky vyhodnotením neutrónového TL dozimetra s 1-m. expozíciou 76,80 s DPH 13.04.2018
3269/18
spotreba elektriny 35187,23 s DPH 13.04.2018
3268/18
spotreba elektriny 1946,09 s DPH 13.04.2018
3270/18
spotreba elektriny 17409,47 s DPH 13.04.2018
3259/18
kúpa vysávaèa Kärcher WD4 86,48 s DPH 13.04.2018
025/0577/2018/00012
Seminár "OOÚ pod¾a nového nariadenia EÚ (GDPR) týkajúca sa lekárov a ZZ - 1 zamestnanec HTO 156,00 s DPH 13.04.2018
025/0576/2018/00011
Odborný seminár "Aplikácia právnych a ostatných predpisov do praxe BOZP" - 1 zamestnanec BOZP 175,00 s DPH 13.04.2018
2844/18
Prach na pranie 765,00 s DPH 13.04.2018
2773/18
Inštrument.stolík 1912,60 s DPH 13.04.2018
3131/18
Prach na pranie 2213,20 s DPH 13.04.2018
12692/18
Prach na pranie 622,50 s DPH 13.04.2018
Sort By: Order:

«« 1 10 11 [ 12 ] 13 14 15 878 »»

4 Queries Used
0.68643 Seconds to execute

Powered by paFileDB 3.6
©2005-2007 PHP Arena